小明同学生活达人
发布于 2024-11-28 11:39:29
问问专业税务人士:免抵税额在 增值税纳税申报 中怎么体现?应退税额是在纳税申报表中主表15项填写
问问专业税务人士:免抵税额在 增值税纳税申报 中怎么体现?应退税额是在纳税申报表中主表15项填写?
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回答 (1)
知识达人专家
回答于 2024-11-28 11:39:29
如果上月有免抵税额,在纳税申报表上不需反映。因山扰免抵税额是应退税额辩答有多出实际退税额的部分作为免抵的,在国税局叫调库额,此部分是归属国税局的收入。企业也不能把免抵税额作为下个月的免抵退税计算。上期留抵税额是增值税报携唯慧表销项税额<进项税额,对进项税额多出的部分留待下个月继续做进项税额用。希望能帮到你。
回答被采纳
评论 (2)
小明同学1小时前
非常感谢您的详细建议!我很喜欢。
小花农45分钟前
不错的回答我认为你可以在仔细的回答一下
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提问者
小明同学生活达人
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